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集团公司召开2025年内部审计工作会

2025-01-18 08:57   作者:审计部 刘寒露

1月17日上午,集团公司2025年度内部审计工作会议成功召开。集团公司总工程师张宏君、总审计师白增江参加会议,省审计厅企业审计局、省审计厅派出审计六处莅临指导。所属各子、分公司主管审计领导及内审机构人员共150余人参加会议。

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会议听取了集团公司2024年内部审计工作情况及2025年内部审计重点任务工作报告,集团领导分别作了内部审计成果及发展趋势报告和主题讲话,省审计厅企业审计局负责同志结合全省内部审计工作发展态势与工作重点,就集团公司内部审计业务提出了强化组织机制顶层设计、精准谋划审计计划、提升专业能力等三个方面的针对性建议。

会议指出,本次会议是集团公司内审工作贯彻落实集团公司第二次党代会精神、三会精神的关键行动,集团公司要继续发挥内审监督服务职能,在内审体制建设、监督质量、审计数字化提升、审计成果运用与队伍建设等方面持续发力,为集团公司健康发展保驾护航。